单项选择题
审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和(),防范金融风险。
A.考核 B.检查 C.评价 D.修正
单项选择题 审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。
单项选择题 审计报告应当客观、完整、清晰,具有()并体现重要性原则。
单项选择题 稽核审计的逆查法的关键技术在于()。
单项选择题 内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善商业银行的(),及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保商业银行各项业务持续健康发展。
单项选择题 经济效益审计也被称作“3”审计,()不包括在“3”之内。