多项选择题
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全 B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性 C.检查固定资产账、卡的设置情况 D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动 E.检查折旧额计算的正确性
多项选择题 下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()
多项选择题 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()
多项选择题 被审计单位对下列各项固定资产计提了折旧,审计人员认为正确的有()