单项选择题
下列各项内部控制中相对来说有重大缺陷的是()。
A.固定资产支出预算由总经理批准 B.固定资产管理中无具体的保养制度 C.所有设备的购买均由使用设备部门自行办理采购、付款、管理 D.对固定资产未投保险
单项选择题 下列属于付款交易的截止测试的是()。
单项选择题 采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序是()。
单项选择题 下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是()。