单项选择题
在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错报时,下列审计程序中可能无法实现这一目的的是()。
A.检查文件和记录 B.观察员工执行的控制活动 C.询问员工执行控制活动的情况 D.使用高度汇总的数据实施分析程序
单项选择题 在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是()。
单项选择题 下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
单项选择题 针对注册会计师了解被审计单位财务业绩的衡量与评价,下列说法中,恰当的是()。