多项选择题
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有()
A.存储部门与材料使用部门 B.生产计划制订与接受订单 C.保管与会计记录 D.成本计算与复核 E.保管与盘点检查
多项选择题 审计人员在抽查公司的存货盘点记录时,应重点关注的事项有()
多项选择题 生产与存货循环过程主要经历了()
多项选择题 审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中,可以采取的措施有()