多项选择题
下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。
A.信用部门负责调查信用,经授权批准是否赊销及信用额度 B.销货单、销售发票、发运凭证等一式数联,预先连续编号 C.一般只与业务发生频繁的少数客户对账 D.记录应收账款的会计人员负责批准并转销坏账 E.因人员有限,应收款项账簿记录人员与出纳员由一人担任
多项选择题 如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计程序中有效的有()。
多项选择题 对预收账款审查的程序包括()。
多项选择题 应收票据审查要点包括()。
多项选择题 采取函证方法审查某企业应收账款,对其中公司所欠20万元账款进行函证,若收到对方函证称所购货物从未收到,审计应采取的措施是()。
多项选择题 审在N公司应收账款关联方欠款情况时,发现有母公司欠款余额2800万元,N公司尚未取得母公司关于欠款的确认回函,审计人员应证实施的程序是()。