单项选择题
对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()
A.检查董事会制度合理性及其实施情况 B.审查财务报表编制方法的合规性 C.检查财务报表的格式 D.审查财务报表主要指标的可信性
单项选择题 针对现金流量表内容的特殊性,须采用一些专门的审计方法不包括()
多项选择题 对其他货币资金审查的程序包括()。
多项选择题 审查某单位决算日银行存款余额调节表,银行对账单与银行存款日记账余额有300万元差额,其原因可能有()。
多项选择题 以下项目可以作为外币业务审计目标的有()。
多项选择题 审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。