单项选择题
以下哪项是关于监督活动的真实陈述()Ⅰ、特定活动受标准限制Ⅱ、监督程度取决于内部审计人员的能力Ⅲ、监督程度取决于活动的复杂性Ⅳ、审计人员主要负责监督
A.只有IB.I和IIIC.I和IVD.I、II和III
单项选择题 内部审计师正在准备一个生产企业财务信息系统更新的审计项目。财务信息系统更新的项目负责人将一份风险清单以及相应的控制措施提供给内部审计师。在开展初步风险评估时,内部审计师注意到该系统的采购招标模块可能会泄露企业财务成本核算的信息,而更新系统的负责人并没有注意到这一风险。面对这种情况内部审计师应该()
单项选择题 下列选项中哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险()
单项选择题 内部审计师能验证应付账款的贷方是否代表了真实的经济业务的做法是()