填空题
册会计师发现的被审计单位财务报表的整体反映或个别项目在余额、分类、表达、披露等方面与会计制度不一致,就是()。
审计差异
多项选择题 为测试银行存款付款内部控制,注册会计师应选取适当的样本量,作如下检查()。
多项选择题 函证银行存款余额,注册会计师可以证实()。
多项选择题 注册会计师在盘点库存现金时,不应实施()性的检查,时间最好选在上午上班前或下午下班时。