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简答题

我*公司为外资企业,2008年初委托与境外A公司签订了一份技术服务合同,合同约定:2008~2010年间由A公司向我*公司提供生产工艺设计服务,服务费总额为USD$100万元,其中2008年USD$30万元、2009年USD$30万元、2010年USD$40万元。支付方式为2010年末支付USD$100万元,A公司按合同提供服务,我*公司为其代扣代缴营业税、企业所得税,并将USD$100万元扣除税费后汇出给A公司。请问USD$100万元费用如何税前扣除?如何代扣代缴营业税与企业所得税?

【参考答案】

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