单项选择题
下列不属于了解被审计单位的内部控制的控制要素是()。
A.控制环境、风险评估过程 B.信息系统和沟通 C.会计系统、控制程序 D.控制活动、对控制的监督
单项选择题 评价的控制风险太低,将导致审计人员没有执行足够的实质性测试,从而导致设计()。
单项选择题 符合性测试应尽可能安排在()进行。
单项选择题 控制风险的评价,是为了确定实质性测试的()。