多项选择题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
A.现金收付是否按规定程序及权限办理 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.审查现金截止期
多项选择题 评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。
多项选择题 抽查付款凭证的目的包括()。
多项选择题 抽查收款凭证的目的包括()。
多项选择题 库存现金盘点表应该反映的事项包括()。
多项选择题 货币资金审计目标包括()。