多项选择题
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有()。
A.存储部门与材料使用部门 B.生产计划制订与实施 C.存货保管与会计记录 D.成本计算与复核 E.保管与盘点检查
多项选择题 下列属于存货控制措施的有()。
多项选择题 审计时发现下列项目计入生产成本,属于违反规定的有()。
多项选择题 制造费用真实性审查的重点项目包括()。
多项选择题 审查某股份有限公司存货,发现有部分库存材料实际成本高于市场价格,被审计单位未按有关制度计提"存货跌价准备审计人员应()。
多项选择题 对于被审计单位存货的披露,审计人员应关注其是否做到()。