单项选择题 下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。
单项选择题 企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受...
单项选择题 下列属于内部控制测试的范围的制约因素的是()。
单项选择题 经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依...
单项选择题 确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是()。
单项选择题 下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是()。
单项选择题 下列不属于按控制的目的对内部控制进行分类的是()。
单项选择题 下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是()。
单项选择题 下列各项中,不属于控制活动的是()。
单项选择题 在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以负责()。
单项选择题 员工素质属于内部控制要素中的()。
单项选择题 审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
单项选择题 下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。
单项选择题 下列各项中,属于实物控制措施的是()。
单项选择题 控制环境是内部控制的要素之一,其内容不包括()。
单项选择题 内部控制的重要载体是()。
单项选择题 下列对于控制风险水平与实质性审查关系的表述正确的是()。
多项选择题 注册会计师在对应收账款函证的回函进行分析判断时,下列处理中,...
多项选择题 下列有关审计风险的说法中错误的有()。
多项选择题 常用的分析方法有()。
多项选择题 检查记账凭证应注意的有()。
多项选择题 相对于详查法,抽查法的优点有()。
多项选择题 下列有关审计取证的方法的表述中,正确的有()。
多项选择题 下列关于审计风险的说法中,不正确的有()。
多项选择题 下列有关重大错报风险的表述中,不正确的有()。
单项选择题 下列有关重大错报风险的表述中,正确的是()。
单项选择题 下列关于应收账款函证的说法中,正确的是()。
单项选择题 下列审计取证方法,最适用于实现总体合理性审计目标的是()。
单项选择题 审计人员对被审计单位本期财务报表和上期财务报表中相同项目的数...
单项选择题 在对审计取证方法按取证顺序与记账顺序的关系分类中,适用于业务...
单项选择题 在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是()。
单项选择题 下列有关顺查法的说法中,错误的是()。
单项选择题 在风险基础审计模式中,当被审计单位内部控制非常健全时,可将控...
单项选择题 下列有关制度基础审计的说法中正确的是()。
单项选择题 下列实质性审查中不属于重新计算的是()。
多项选择题 按审计标准的性质和内容分类,审计标准可分为()。
多项选择题 在选用适当的审计标准时,应当考虑的问题有()。
多项选择题 下列关于实物证据的说法正确的有()。
多项选择题 审计证据的质量特征有()。
多项选择题 下列关于审计证据的可靠性的标准判断叙述中,错误的有()。