展开全部
相关考题

多项选择题 审计结果运用主要包括以下内容()。

多项选择题 审计工作底稿应当做到事实清楚、证据充分适当、定性依据准确、审...

多项选择题 审计人员对审计实施方案确定的审计事项,均应编制审计工作底稿,...

多项选择题 审计组根据现场审计的实际情况和工作需要,可以采取()等访谈方...

多项选择题 下列哪些人应当对审计人员收集审计证据工作进行督导,并对审计证...

多项选择题 被审计人员及其所在单位,应当按照审计通知书的要求,及时向审计...

多项选择题 审计部门根据经济责任审计事项,组成审计组,审计组由以下人员组成()。

多项选择题 以下属于经济责任审计工作联席会议主要工作职责的有()。

多项选择题 审计组独立实施经济责任审计,任何组织和个人不得()审计人员。

多项选择题 下列()属于浙江省农村合作金融机构领导人员在履行经济责任过程...

多项选择题 浙江省农村合作金融机构领导人员经济责任包括()。

多项选择题 浙江省农村合作金融机构领导人员在任期届满或者任期内办理()等...

单项选择题 信息科技审计应以()为导向,实施过程中可采取问卷调查、人员访...

单项选择题 审计涉及系统测试的,各行社应要求外部审计组派出专业的(),经...

单项选择题 外审人员采集系统数据须经()同意,由系统管理员协助完成。

单项选择题 各行社向外部审计组提供的调阅资料须做到交接双方的签章并注明时...

单项选择题 审计数据库原则上()备份,异地存放。

单项选择题 审计分析模型()运行一次,根据审计项目可随时运行审计模型,查...

单项选择题 哪些人可以利用计算机辅助审计系统设定的数据模型进行审计分析性...

单项选择题 审计档案按“谁派出谁保管”原则保管。省农信联社组织的项目档案...

单项选择题 审计部门一般在接到被审计单位的整改报告后()内开展后续审计,...

单项选择题 审计部门根据查明的违规违纪问题,向被审计单位提出纠正和改进意...

单项选择题 审计人员对被审计对象违规违纪或其他问题的,应按规定编制()并...

单项选择题 内部审计机构对外部审计工作质量的评价,应重点关注的内容不包括()。

单项选择题 在评价外部审计工作质量之前,内部审计机构考虑的因素不包括()。

单项选择题 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注的内容不...

单项选择题 内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被...

单项选择题 内部审计机构在利用外部专家服务之前,应当与外部专家签订书面协...

单项选择题 内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董...

单项选择题 内部审计机构应当制定内部审计()制度,通过实施督导、分级复核...

单项选择题 内部审计机构制定的内部审计章程应当经批准后生效,有权批准内部...

单项选择题 内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,对舞...

单项选择题 内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统...

单项选择题 对信息技术一般性控制进行审计时,应当考虑的控制活动不包括()。

单项选择题 当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员...

单项选择题 信息技术风险是指组织在()和信息技术运用过程中产生的、可能影...

单项选择题 根据《信息系统审计准则》,组织信息技术管理的主要目标不包括()。

单项选择题 基于绩效审计的目标和所掌握的审计证据,绩效审计报告中所作出的...

单项选择题 绩效审计评价标准的主要来源包括()。

单项选择题 绩效审计报告应当反映绩效审计评价标准的选择、确定及沟通过程等...