单项选择题 首席审计执行官安排内部审计师开展年终审计,评价薪酬记录。审计...
单项选择题 内部审计活动的权限要经以下哪个层面的批准()
单项选择题 环境经理提出了一个既能安全的管理废弃物又能确保公司遵守现行法...
单项选择题 内部审计师正开展的经营性审计是评价公司的养老金计划。人力资源...
单项选择题 在自动录入定单系统中采用了新的信贷政策以保证贷款的可回收性。...
单项选择题 以下哪项表述表明用错误的方式使用内部控制问卷方式()
单项选择题 某审计师拟采用属性抽样测试一项有关现金支出批准程序的内部控制...
单项选择题 在下列哪种情况下,使用货币单位抽样是无效的()
单项选择题 决策者经常面对在众多的可行选择中选择其一的局面。他们的决策通...
单项选择题 为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要求进行后...
单项选择题 以下哪一个审计证据最具说服力()?
单项选择题 以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最...
单项选择题 公司进行改革时,管理部门告诉职工,如果公司想要保持景气,需要...
单项选择题 某内部审计小组被委派检查两年前工业产品部实行的“客户满意度测...
单项选择题 某内部审计小组被委派检查两年前工业产品部实行的“客户满意度测...
单项选择题 内部审计确认业务的范围应该包括对以下哪项内容的考虑()
单项选择题 在计划业务时,内部审计师应该针对与组织活动有联系的风险制定目...
单项选择题 如果编制工作底稿摘要,则其可用于()
单项选择题 内部审计师正计划用3年的时间对某大型的国际汽车租赁代理处的全...
单项选择题 以下哪项不是计算机辅助审计技术(CAAT)的特征()
单项选择题 某审计师所准备的工作底稿包括员工姓名和身份证号码清单一份以及...
单项选择题 某公司每月的收集费差额很大。为此而设立的咨询项目采取哪种手段...
单项选择题 内部审计部门可以不断参与系统开发,可以在系统即将实施之际进行...
单项选择题 鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,审计执行...
单项选择题 对客户应收账款的审计发现,以收入的一定的百分比表示的未收回应...
单项选择题 以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是...
单项选择题 在与舞弊嫌疑人面谈时,在开场白问题提出之后可提出哪类问题()?
单项选择题 在抽样应用程序过程中,审计师希望对其估计一些特点的项目群体被称为()
单项选择题 在审计业务的计划阶段制定流程图的目的是什么()?
单项选择题 以下所有工具都可以被用于控制大型项目,但哪项内容除外()?
单项选择题 某委员会在同意问题的原因之后应在其创造性解决问题的过程中采取...
单项选择题 注册会计师审计固定资产减少的主要目的在于()。
单项选择题 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常...
单项选择题 固定资产发生的下列各项后续支出的处理方法不正确的是()。
单项选择题 注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账,是为了...
多项选择题 证实销售与收款循环中有关发生认定审计的证据是()。
多项选择题 注册会计师在确定函证对象时,下列债务人中,应作为主要选择对象...
多项选择题 某注册会计师负责对A公司20×8年度财务报表进行审计。请代注...
单项选择题 Y公司在2008年12月11日销售一批商品,增值税专用发票上...
单项选择题 在对询证函的以下处理方法中,正确的是()。