单项选择题
审查中发现被审计单位将下列子公司纳入了合并范圈,其中不正确的是()
A.受所在国外汇管制资金调度受到限制的境外子公司 B.根据章程母公司有权控制其财务和经营政策的子公司 C.母公司以间接方式拥有其过半数以上权益性资本的子公司 D.母公司以直接间接方式共同拥有其半数以上权益性资本的子公司
单项选择题 对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()
单项选择题 针对现金流量表内容的特殊性,须采用一些专门的审计方法不包括()
多项选择题 对其他货币资金审查的程序包括()。
多项选择题 审查某单位决算日银行存款余额调节表,银行对账单与银行存款日记账余额有300万元差额,其原因可能有()。
多项选择题 以下项目可以作为外币业务审计目标的有()。