单项选择题 由验收部门填制的有关收到商品的名称、种类、数量、供应商名称和...
单项选择题 对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采...
多项选择题 营业收入审计目标包括()。
多项选择题 运用分析及存货监盘对收入记账的完整性进行分析时,具体方法包括()。
多项选择题 对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审查,常用的...
多项选择题 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。
多项选择题 如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计程序中有效的有()。
多项选择题 对预收账款审查的程序包括()。
多项选择题 应收票据审查要点包括()。
多项选择题 采取函证方法审查某企业应收账款,对其中公司所欠20万元账款进...
多项选择题 审在N公司应收账款关联方欠款情况时,发现有母公司欠款余额28...
多项选择题 审计某企业应收账款,发现一笔款项230万元,账龄已超过2年,...
多项选择题 函证应收账款时,肯定式询证函经二次发出仍不回复,有可能是()。
多项选择题 对应收账款余额变动合理性进行分析,主要的方法有()
多项选择题 审查营业收入计算的正确性,应采取的方法有()。
多项选择题 对营业收入进行分析的内容包括()。
多项选择题 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()。
多项选择题 审查营业收入计算的正确性时,如果被审计单位以现金或支票结算方...
多项选择题 审计人员通过直接向应收账款债务人进行肯定式函证,可以证实的内...
多项选择题 销售与收款循环内部控制包括()。
多项选择题 以下情况中说明被审计单位常销部门可能舞弊的有()。
多项选择题 以下属于应收账款实质性审查程序的有()。
多项选择题 毛利率波动意味着被审计单位可能存在的情况有()。
多项选择题 审查中发现"主营业务收入明细账"记有销售退回业务,但未查到退...
多项选择题 对营业收入截止期的审查有三条线索,即()。
多项选择题 以下处理会导致虚增营业收入的有()。
多项选择题 对某企业2000年度销售收入进行分析,发现本年度收入明显比上...
多项选择题 审查某公司应交税费时,将应税"产成品明细账"的贷方发出数量(...
多项选择题 验证应收账款余额的常用程序有()。
多项选择题 应收款项审计目标应包括()。
多项选择题 在核实被审计单位营业收入交易截止期时,审计人员应关注的关键日...
单项选择题 审计人员拟使用分析方法检查销售费用合理性,以下情况不适用分析...
单项选择题 审查应收账款管理控制有效性时,以下审计手续中收集审计证据说明...
单项选择题 审计人员分析发现,某被审计单位11月份、12月份营业收入及毛...
单项选择题 审计人员对某企业销售费用进行分析,发现11月份费用较大,经审...
单项选择题 被审计单位"销售费用明细账"记录以下费用项目,应予以确认的是()。
单项选择题 审计人员对被审计单位实施销售业务截止期测试,主要目的是为了审查()。
单项选择题 审查应收账款是否真实、正确,最重要的方法是()。
单项选择题 抽查被审计单位随产品发出的全新包装箱800个,出租给M公司,...
单项选择题 以下产品的所有权归属于企业的是()。